| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024186 |
31.5.2024 |
Nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
68.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024189 |
21.11.2024 |
nákup materiálu
|
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024196 |
5.11.2024 |
kominárske práce- revízia, kontrola, čistenie komínových telies |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024197 |
5.11.2024 |
kominárske práce-revízia, kontrola, odborná prehliadka |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024198 |
9.12.2024 |
gps monitoring november 2024 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
139.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024201 |
13.3.2024 |
|
JUDr. Patrik Kovalčík |
42234255 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024202 |
6.12.2024 |
správa siete a pc |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202420614 |
22.8.2024 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
4,717.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202420620 |
25.9.2024 |
spracovanie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
4,569.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242069 |
16.2.2024 |
Oprava vozidla |
Prestige Real, s.r.o. |
36180378 |
16,333.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024209 |
12.2.2025 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
115.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202420955 |
16.7.2024 |
Servis vozidla |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
327.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024217 |
30.12.2024 |
gps monitoring december 2024 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
139.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242194 |
23.4.2024 |
Oprava vozidla SL 313 CC |
Prestige Real, s.r.o. |
36180378 |
776.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242223 |
14.5.2024 |
oprava vozidla |
Prestige Real, s.r.o. |
36180378 |
1,152.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024223 |
7.1.2025 |
správa siete a PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024226 |
21.5.2024 |
Tlač na samoprepis A5 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
179.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242356 |
13.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Mária Kapallová -KAPAP |
33952264 |
67.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024243 |
2.10.2024 |
preprava odpadu |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
537.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024258 |
30.12.2024 |
prenájom priestorov a prenosovej techniky |
Pavel Jeleň- Reštaurácia a penzión u Jeleňa |
33071241 |
1,295.00 EUR |