Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 10/2024 19.11.2024 pestovné práce Drevobar s.r.o. 46226940  1,070.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 202411003 29.11.2024 pestovné práce BULWOOD s.r.o. 56236328  3,638.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/2025 11.4.2025 pestovna činnosť Roman Šima 34916792  560.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2024 6.2.2024 Pestovateľské práce Roman Šima 34916792  340.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 162025 6.6.2025 Ovládač pres separátor Boritech s.r.o. 52108961  1,392.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 252681 1.12.2025 overenie tachografov Servis Tachografov, spol. s.r.o. 36403121  1,222.71 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 13112025 2.12.2025 overenie tachografov Servis Tachografov, spol. s.r.o. 3694031121  994.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 525322226 1.12.2025 overenie mostovej váhy Slovenská legálna metrológia , n.o. 37954521  477.01 EUR 
Detail Objednávka 1692025 6.10.2025 Opravca roletovej brány v budove drevodielne Marián Kaleta - Transeferum 30614082  651.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240012 8.2.2024 Oprava žalúzii celotieniacich LH-MONT s.r.o. 47562234  116.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240017 21.2.2024 Oprava žalúzií LH-MONT s.r.o. 47562234  85.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240026 7.1.2025 oprava zelenej triediacej linky TeSeM Slovakia s.r.o. 55548377  837.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 262025 26.6.2025 Oprava závady riadenia motora PROCAR, a.s. 36384992  10,931.07 EUR 
Detail Faktúra došlá FV20240060 6.5.2024 Oprava wc, sifonov Slobyterm, spol. s.r.o. 31719104  195.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 11241282 2.8.2024 Oprava VZV LOG systems, s.r.o. 31393381  1,321.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240092 15.4.2024 Oprava VZV Euroexpres 34312170  135.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 11241375 22.8.2024 oprava VZV LOG systems, s.r.o. 31393381  921.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 016122024 13.12.2024 oprava vyklápača REDOX SERVICES s.r.o. 46091262  16,092.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250215 11.8.2025 oprava vozidla+ dodanie náhradných dielov Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,623.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 20252667 30.9.2025 Oprava vozidla+ dodanie náhradných dielov Prestige Real, s.r.o. 36180378  4,426.61 EUR 
Nastavenia cookies