| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2250305 |
20.11.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
596.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240243 |
25.9.2024 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
2240243 |
82.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250218 |
11.8.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250117 |
22.5.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
105.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240144 |
17.6.2024 |
Pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
250.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240054 |
13.3.2024 |
Pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,021.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250233 |
22.9.2025 |
pneuservisné práce |
Euroexpres |
34312170 |
504.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240187 |
9.7.2024 |
Pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
171.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240321 |
19.11.2024 |
pneuservisne práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
144.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250137 |
17.6.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
393.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240328 |
6.12.2024 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240328 |
9.12.2024 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240329 |
9.12.2024 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,825.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpno - predajná zmluva |
14.2.2014 |
Plnenie dodávok ochranných, odevných pracovných prostriedkov |
Anna Juhásová - JUPA |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KP zmluva |
2.1.2014 |
Plnenie dodávok čistiacich prostriedkov, farby, laky, drogéria |
Tomáš Dinis - farby, laky-DÚHA |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2401022 |
8.2.2024 |
PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,845.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2405024 |
17.6.2024 |
PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,716.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2505027 |
17.6.2025 |
PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,556.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202503001 |
25.4.2025 |
Pestovné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
8,396.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202504001 |
22.5.2025 |
pestovné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
3,368.58 EUR |