Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská KP zmluva č. 05/2019 Lesy 11.1.2019 Drevná hmota jedľa, smrek, borovica, smrekovec ANDYWOOTRANS, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 03/2024/Lesy 18.1.2024 Kúpno-predajná zmluva č. 03/2024/Lesy ANDYWOODTRANS s.r.o. 47958588   
Detail Zmluva Dodávateľská 03/2025/Lesy 23.1.2025 Kúpno-predajná zmluva č. 03/2025/Lesy ANDYWOODTRANS s.r.o. 47958588   
Detail Zmluva Odberateľská KP č.03/2020/Lesy 8.1.2020 Dodávka drevnej hmoty jedľa, smrek, borovica, smrekovec ANDYWOODTRANS s.r.o.    
Detail Zmluva Odberateľská KP č.03/2021/Lesy 26.1.2021 Drevná hmota jedľa, smrek, borovica, smrekovec... ANDYWOODTRANS s.r.o.    
Detail Zmluva Odberateľská KP č.03/2022/Lesy 6.1.2022 Dodávka drevnej hmoty ANDYWOODTRANS s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva č. 4/2023 24.1.2023 Sortimenty drevnej hmoty. ANDYWOODTRANS s.r.o. 47958588   
Detail Faktúra došlá 5403921155 2.7.2024 Nákup materiálu Alza.sk s.r.o. 36562939  100.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 5406719436 21.11.2024 nákup materiálu Alza.sk s.r.o. 36562939  23.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 5401943324 8.3.2024 Nákup materiálu Alza.sk 36562939  81.39 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 46/2/2025 29.10.2025 Určenie výšky náhrady a spôsob poskytnutia náhrady za obmezdenie vlastníckych práv. Altony s.r.o. 36686018  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024030 16.7.2024 Ťažba dreva ALTONY s.r.o. 36686018  2,662.30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2112025 20.11.2025 Rozbor kompostu ALS Czech Republik s.r.o 27407551  303.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 223591074 2.12.2025 Rozbor kompostu ALS Czech Republik s.r.o 27407551  303.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8080101020 26.9.2024 splátka poistného Allianz-Slovenská poistovňa, a.s. 00151700  1,094.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 220240454 14.5.2024 Oprava vozidla ALD MOBILE s.r.o. 45950849  1,808.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 202420955 16.7.2024 Servis vozidla ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750  327.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 220250140 21.2.2025 oprava vozidla ALD MOBIL s.r.o. 45950849  190.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 220240318 5.4.2024 Nákup materiálku ALD MOBIL s.r.o. 45950849  19.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 240317 2.10.2024 nákup materiálu Akuša 40322840  34.00 EUR 
Nastavenia cookies