| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV240045 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 252.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250282 | 12.9.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 1,334.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240175 | 2.7.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 61.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250026 | 4.2.2025 | nákup materálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 78.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240377 | 5.11.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 227.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240071 | 26.3.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 149.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250169 | 6.6.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 647.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250314 | 22.9.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 1,607.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250042 | 21.2.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 213.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240384 | 21.11.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 140.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240217 | 29.7.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 281.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250064 | 3.3.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 177.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250345 | 7.10.2025 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 308.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV250200 | 23.6.2025 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 133.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240244 | 2.8.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 151.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240409 | 6.12.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 6.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV250081 | 26.3.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 1,256.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240274 | 4.9.2024 | nákup materiálu | Anna Kunáková - AKUŠA | 40322840 | 2.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240004 | 8.2.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunáková - AKUŠA | 40322840 | 49.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Kúpno - predajná zmluva | 14.2.2014 | Plnenie dodávok ochranných, odevných pracovných prostriedkov | Anna Juhásová - JUPA |