Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024002 13.2.2024 Výmena a montáž plynového kotla GASKLIMAT s.r.o. 46166190  2,235.13 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 6112025 20.11.2025 Zaslepenie plynovej prípojky DN 50 v objekte zariadenie na zber odpadov Gasklimat s.r.o 46166190  232.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025065 1.12.2025 zaslepenie plynovej prípojky Gasklimat s.r.o 46166190  232.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2501205 20.8.2025 nákup materiálu GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 31691552  35.34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 06/2016 Lesy 4.4.2016 Výkon prác v pestovnej činnosti-uhadzovanie haluziny bez palenia František Čureja    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 ZD č.06/2016 2.8.2016 Mení sa čas plnenia František Čureja    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 15/2016 Lesy 3.8.2016 Výkon prác v pestovnej činnosti-Ochrana mladých lesných porastov proti burine a zveri František Čureja    
Detail Faktúra došlá 252001421 27.6.2025 nákup materiálu Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858  188.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300358 7.6.2024 Nákup materiálu Ferimex IT spol. s.r.o. 36460010  105.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300725 9.10.2024 nákup materiálu Ferimex IT spol. s.r.o. 36460010  99.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300177 5.4.2024 Nákup materiálu Ferimex IT spol. s.r.o. 36460010  105.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300089 11.3.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol. s.r.o. 36460010  39.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300788 7.11.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  116.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300265 14.5.2024 Nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  116.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300014 8.2.2024 Nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  55.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300530 4.8.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  147.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300257 7.5.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  168.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300994 7.1.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  65.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300868 5.12.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  66.17 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300093 8.3.2024 Nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  137.91 EUR 
Nastavenia cookies