|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1.Q.2022 |
20.4.2022 |
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1.Q.2022 |
Externý partner |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
2.Q.2022 |
20.7.2022 |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2.Q.2022 |
Externý partner |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
3.Q.2022 |
18.10.2022 |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. Q 2023 |
Externý partner |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
4.Q 2023 |
30.3.2023 |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4.Q 2023 |
Externý partner |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
1.Q 2023 |
20.4.2023 |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1.Q. 2023 |
Externý partner |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
2 Q.2023 |
24.7.2023 |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2 Q.2023 |
Externý partner |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
3.Q.2023 |
20.10.2023 |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3.Q.2023 |
Externý partner |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
240222017 |
22.1.2025 |
Doména ekos-sl.sk rok predĺženie |
EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. |
36485161 |
17.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240178 |
16.7.2024 |
Nákup materiálu |
Euroexpres |
34312170 |
899.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240081 |
15.4.2024 |
Nákup materiálu |
Euroexpres |
34312170 |
464.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240090 |
15.4.2024 |
Oprava vozidla |
Euroexpres |
34312170 |
461.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240091 |
15.4.2024 |
Nákup pneumatík |
Euroexpres |
34312170 |
1,031.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240092 |
15.4.2024 |
Oprava VZV |
Euroexpres |
34312170 |
135.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240093 |
15.4.2024 |
Pneuservisné práce VZV |
Euroexpres |
34312170 |
202.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
F11240265 |
22.8.2024 |
čistenie lapača tukov |
Espik Group s.r.o. |
46754768 |
1,129.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024018732 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
ERING s.r.o. |
5204545461 |
373.97 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2023 |
28.12.2023 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131551 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.- Predaj elektriny a plynu, o.z. |
46 113 177 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2240040231 |
9.12.2024 |
dodávka energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,276.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240013588 |
14.5.2024 |
Spotreba EE |
Energie2, a.s. |
46113177 |
197.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240014277 |
14.5.2024 |
Spotreba EE |
Energie2, a.s. |
46113177 |
498.87 EUR |