Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2403023 8.4.2024 Nákup PHM Tankol s.r.o. 46043781  5,105.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 8346813602 8.4.2024 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469  98.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 1024041439 8.4.2024 Výkon zodpovednej osoby 04/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  54.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240326 8.4.2024 Oprava Vap stroja LUX Prešov s.r.o. 36478598  689.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 8669662094 8.4.2024 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  703.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024094 8.4.2024 Nákup vriec Big-bag Betomex spol.s.r.o. 31103952  428.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024019 5.4.2024 Nákup práčky Ján Šulík EL-SERVIS 33075352  295.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024049 5.4.2024 Správa siete a PC Slavomír Hrebík -HIT 46859314  186.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240309 5.4.2024 Služby čistenie v lese Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  672.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240089 5.4.2024 Nákup materiálu Nojpi Mária Nojpauerová 33878412  242.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1124010245 5.4.2024 Služba za dobitie strav. karty Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,310.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 524113828 5.4.2024 Spotreba vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  83.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 524113854 5.4.2024 Spotreba vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  15.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 524113855 5.4.2024 Spotreba vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  21.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 241365 5.4.2024 Nákup materiálu Elektro Alica s.r.o. 50144341  190.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 224030545 5.4.2024 Služby TEZ LIVONEC SK s.r.o. 48121347  174.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 224030562 5.4.2024 Zabezpečenie funkcie technika LIVONEC SK s.r.o. 48121347  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024047 5.4.2024 GPS monitoring Slavomír Hrebík -HIT 46859314  139.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 240301 5.4.2024 Aktualizácia rozpočtu stavby Ing. Arch. Patrik Kasperkevič 50044991  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 067032024 5.4.2024 oprava vozidla REDOX, s.r.o. 46091262  3,238.76 EUR 
Nastavenia cookies