Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20240504 14.5.2024 Práce pre čistenie odpadu Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  11,424.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0301240017 14.5.2024 Oprava asvaltovanie dvora COLAS Slovakia, a.s. 31651402  25,109.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024069 14.5.2024 Predplatné office 365 Slavomír Hrebík - HIT 46859314  318.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 621/2024 14.5.2024 Analýza pozemnych vôd EKOLAB s.r.o. 31684165  1,517.51 EUR 
Detail Faktúra došlá 8669705827 14.5.2024 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  703.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0680524 14.5.2024 preprava J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240015 14.5.2024 Výroba ozubených kolies na fermentor SOFER spol. s.r.o. 44372078  2,880.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4447367573 14.5.2024 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 44483767  222.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08/2024 13.5.2024 Zmluva o dielo 08/2024/Lesy BULWOOD s.r.o. 56236328   
Detail Zmluva Dodávateľská 09/2024 13.5.2024 Zmluva o dielo č. 09/2024/Lesy BULWOOD s.r.o. 56236328   
Detail Faktúra došlá 3118240471 6.5.2024 Zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  2,661.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 0530424 6.5.2024 Preprava skla J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2404003 6.5.2024 Nákup PHM Tankol s.r.o. 46043781  5,368.21 EUR 
Detail Faktúra došlá FV20240060 6.5.2024 Oprava wc, sifonov Slobyterm, spol. s.r.o. 31719104  195.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 240077 6.5.2024 Nákup materiálu Novamat 33080089  61.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240434 6.5.2024 Nákup materiálu Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,560.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024060 6.5.2024 Licencia ESET r.2024 Slavomír Hrebík -HIT 46859314  327.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024066 6.5.2024 GPS monitoring Slavomír Hrebík -HIT 46859314  139.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024079 6.5.2024 Zhodnotenie plastov Hinkom s.r.o. 50691872  3,605.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024096 6.5.2024 Preprava plastov EKOLIKVID, s.r.o. 50209329  537.60 EUR 
Nastavenia cookies