| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/13 |
16.9.2025 |
Obsluha prac. strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
2,855.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/01 |
12.2.2025 |
obsluha prac. strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,830.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/12 |
14.11.2024 |
obsluha strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,491.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406 |
16.7.2024 |
Práce spojené s obsluhou strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,406.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/16 |
10.10.2025 |
obsluha pracovných strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
2,905.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/03 |
15.4.2024 |
Obsluha strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,219.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202413 |
9.12.2024 |
obsluha pracovných strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,449.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026001 |
13.1.2026 |
pneuservisné práce |
Metod Hudák |
47629011 |
43.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10112025 |
14.11.2025 |
120 L plastová nádoba |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
207.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2505861 |
30.12.2025 |
Plastová nádoba 120L |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
254.61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1632024 |
25.3.2024 |
Doplnenie periodického vzdelávania odbornej spôsobilosti zamestnancov (VZV) |
Mgr. Jozef Veliký -Favorit |
10808299 |
280.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142025 |
2.4.2025 |
Doplnenie periodického vzdelávania odbornej spôsobilosti zamestnanci (VZV)+ školenie obsluha... |
Mgr. Jozef Veliký -Favorit |
10808299 |
610.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025072 |
3.6.2025 |
školenie a vydanie dokladov obsluhy VZV |
Mgr. Jozef Veliký -Favorit |
10808299 |
750.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024082 |
23.4.2024 |
Śkolenie zamestnancov s preukazom |
Mgr. Jozef Veliký -Favorit |
10808299 |
336.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
672025 |
25.7.2025 |
čistenie a dezinfekcia studne v objekte Kompostáreň |
Michal Grib |
46280529 |
390.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025015 |
12.9.2025 |
cistenie a dezinfekcia |
Michal Grib |
46280529 |
390.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024044 |
9.10.2024 |
nákup materiálu |
Michal Markovič |
10772647 |
882.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25210 |
1.9.2025 |
nákup materiálu |
Milan Filičko - Armakov |
10770283 |
463.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva 3697/2022 |
2.12.2022 |
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácií SR |
50349287 |
77,432.11 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/2025 |
13.1.2026 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Ministerstvo životného prostredia SR |
42181810 |
478,153.70 EUR |