| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
24230089 |
17.6.2024 |
Prepravné náklady |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230310 |
5.12.2025 |
Strk fr 16-32 |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
127.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230005 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
104.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252302227 |
12.9.2025 |
nakládka odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
86.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230226 |
12.9.2025 |
nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
315.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26230018 |
17.4.2026 |
stavebné práce -Zariadenie na zber odpadov |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
11,787.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230005 |
7.2.2025 |
Nákup materiálu, nakládka odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
426.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230135 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
309.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230008 |
11.3.2025 |
nakladanie odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
193.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230181 |
22.8.2024 |
prepravné náklady |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
142.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230324 |
9.12.2024 |
nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
207.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26230003 |
16.2.2026 |
nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
123.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24001 |
8.2.2024 |
Spolusúčinnosť separovaný zber |
Obec Čirč |
00329835 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2124161 |
10.1.2025 |
súčinnosť pri manipulácii s odpadom |
Obec Hniezdne |
00329886 |
570.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP zmluva č. 02/2016 Lesy |
12.1.2016 |
Dodávka drevnej hmoty jedľa, smrek, borovica,smrekovec, príp. listnatá vláknina |
Obchodná činnosť Jozef Mačuga |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP zmluva č. 03/2013 Lesy |
16.1.2013 |
Dodávka dreviny-jedľa, smrek |
Obchodná činnosť Jozef Mačuga |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
253429 |
29.4.2025 |
ročná licencia elo.sk. |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
1,845.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
263460 |
4.5.2026 |
ročná licencia elo |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
1,845.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243132 |
9.7.2024 |
školenie o odpadoch |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1392025 |
6.10.2025 |
e-školenie o odpadoch |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
100.00 EUR |