Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 122025 3.2.2025 Práce s bagrom Komatshu na úpravu lesnej cesty Jozef Sykoriak 56136447  2,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 3/3/2024 12.3.2024 Práce s bagrom Komatshu na úpravu lesnej cesty Jozef Sykoriak 56136447  2,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20250001 3.3.2025 zemné práce Jozef Sykoriak 56136447  320.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240001 5.4.2024 Zemné, výkopové práce Jozef Sykoriak 56136447  640.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Rámcová kupná zmluva 2.1.2013 Dodanie pohonných hmôt Jozefína Guregová - Família, spol. s r.o.    
Detail Faktúra došlá 242300333 9.10.2024 školenie zamestnancov JRK Slovensko s.r.o. 50530950  300.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská KP zmluva č. 03/2015 Lesy 7.1.2015 Dodávka drevnej hmoty, jedľa, smrek, smrekovec, borovica, príp. listnatá vláknina JS PLUS, s.r.o.    
Detail Zmluva Odberateľská KP zmluva č. 05/2013 Lesy 2.4.2013 Dodávka dreviny, jedľa, smrek JS PLUS, s.r.o.    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č.1 ku KPZ č. 2/2012 3.4.2012 Zmena cenníka platného od 02.04.2012 JS PLUS, s.r.o., Ing. Ján Šalapka    
Detail Zmluva Odberateľská KP zmluva č. 03/2011 Lesy 11.1.2011 Dodávka drevnej hmoty JS PLUS, s.r.o., Ing. Ján Šalapka    
Detail Zmluva Odberateľská KP zmluva č. 08/2011 Lesy 5.4.2011 Dodávka drevnej hmoty JS PLUS, s.r.o., Ing. Ján Šalapka    
Detail Faktúra došlá 2024201 13.3.2024 JUDr. Patrik Kovalčík 42234255  96.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24/2025 9.4.2025 Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku. JUDr. Stanislav Lampart    
Detail Faktúra došlá 2026081 1.4.2026 monitoring kanalizačných sietí v areály zberného dvora KaeS 43634036  196.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025172 17.10.2025 kominárske práce - kontrola, revízia, odborná prehliadka Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  27.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025025 31.3.2025 kominárske práce-kontrola, revízia Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  27.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025024 31.3.2025 kominárske práce-revízia ,kontrola ,čistenie Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  55.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026023 1.4.2026 kominárske práce Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  55.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026024 1.4.2026 kominárske práce v objekte Prekládková stanica Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  27.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024197 5.11.2024 kominárske práce-revízia, kontrola, odborná prehliadka Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  25.00 EUR 
Nastavenia cookies