Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3.Q.2023 20.10.2023 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3.Q.2023 Externý partner    
Detail Objednávka vyšlá 7112025 20.11.2025 Vrecia Big- Bag FEREX , s.r.o. 17682258  538.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2513628 1.12.2025 big bag vrecia FEREX , s.r.o. 17682258  656.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300788 7.11.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  116.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300265 14.5.2024 Nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  116.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300014 8.2.2024 Nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  55.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300530 4.8.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  147.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300257 7.5.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  168.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300994 7.1.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  65.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300868 5.12.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  66.17 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300093 8.3.2024 Nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  137.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300036 7.2.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  14.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300451 9.7.2024 Nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  120.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300341 6.6.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  10.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300818 19.11.2024 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  190.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300693 7.10.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  14.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300541 22.8.2024 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  10.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300910 9.12.2024 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  407.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300439 14.7.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  199.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300358 7.6.2024 Nákup materiálu Ferimex IT spol. s.r.o. 36460010  105.83 EUR 
Nastavenia cookies