Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 224032038 5.11.2024 zabezpečenie technických elektr. zariadení LIVONEC SK s.r.o. 48121347  174.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 224031185 9.7.2024 Služby technických elektrických zariadení LIVONEC SK s.r.o. 48121347  174.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 225031031 3.6.2025 zabezpečenie poskytovanie služieb v oblasti technických 05/2025 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  178.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 224032500 21.2.2025 zabezp. funkcie technika za 4 Q. LIVONEC SK s.r.o. 48121347  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 224030545 5.4.2024 Služby TEZ LIVONEC SK s.r.o. 48121347  174.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 224030562 5.4.2024 Zabezpečenie funkcie technika LIVONEC SK s.r.o. 48121347  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 225030233 3.3.2025 zabezpečenie poskytovania v oblasti technických 01/2025 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  178.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 225030425 3.3.2025 zabezpčenie poskytovania služieb v oblasti technických 02/2025 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  178.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 224031853 29.11.2024 zabezpečenie funkcie technika Po a činnosti BTS za 3 Q./2024 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 224032209 6.12.2024 kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov tlaková skúška požiarnej hadice LIVONEC SK s.r.o. 48121347  415.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 224032305 6.12.2024 zabezpečenie elektr. zariadení za 11/2024 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  174.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 224031392 2.8.2024 Služby technických elektr.zariadení LIVONEC SK s.r.o. 48121347  174.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 37072024 7.1.2025 kurz výcviku vodičov TLM Trans, s.r.o. 48126136  1,866.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1312025 27.1.2025 Kurz výcviku vodiča KKV TLM Trans, s.r.o. 48126136  272.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 07242025 17.3.2025 školenie vodičov TLM Trans, s.r.o. 48126136  316.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240428 22.1.2025 nákup materiálu + pneuservisné práce VRS cars s.r.o. 48164771  3,751.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 6/1/2024 8.1.2024 Servis, prehliadka, oprava brán MONTERBAU s.r.o. 48166677  910.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020240001 8.2.2024 Oprava nefunkčnej brány MONTERBAU s.r.o. 48166677  910.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2/3/2024 12.3.2024 Aktualizácia rozpočtu Ing. Arch. Patrik Kasperkevič 50044991  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240301 5.4.2024 Aktualizácia rozpočtu stavby Ing. Arch. Patrik Kasperkevič 50044991  180.00 EUR 
Nastavenia cookies