Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7112422649 22.8.2024 oprava TS zariadení-elekt. Východoslovenská energetika a.s. 36599361  517.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 4454994264 23.4.2024 Spotreba plynu Východoslovenská energetika a.s. 44483767  845.70 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 30/2023 29.11.2023 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Zmluva Dodávateľská 34/2025 31.1.2025 Zmluva o bežnom účte na dotácie Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská 37/2025 15.8.2025 Zmluva o bežnom účte Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská 38/2025 18.8.2025 Zmluva o termínovanom úvere - Preklenovací úver za účelom financovania nákladov projektu s... Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  389,834.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2025 26.5.2025 Zmluva o vkladovom účte č. 325/ZVÚ/2025 Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská č. 236/ZV/2024 4.7.2024 Rámcová zmluva o vkladoch č. 236/ZV/2024 Všeobecná úverová banka a.s. 31 320 155   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/7/2024 4.7.2024 Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexibiznis účtu Všeobecná úverová banka a.s. 31 320 155   
Detail Faktúra došlá 20240428 22.1.2025 nákup materiálu + pneuservisné práce VRS cars s.r.o. 48164771  3,751.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7609815 30.12.2024 oprava vozidla Volvo Group Slovakia s.r.o 35729066  254.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 7608928 31.5.2024 Oprava vozidla Volvo Group Slovakia s.r.o 35729066  438.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 7609083 9.7.2024 Oprava vozidla Volvo Group Slovakia s.r.o 35729066  2,518.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 7611030 10.10.2025 servis vozidla Volvo Group Slovakia s.r.o 35729066  456.64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2024/Lesy 18.1.2024 Kúpno-predajná zmluva č. 02/2024/Lesy Vladimír Rydzik 37166018   
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2024 22.1.2024 Zmluva o preprave drevenej hmoty Vladimír Rydzik 37166018   
Detail Faktúra došlá 1342025 16.7.2025 preprava drevenej hmoty Vladimír Rydzik 37166018  617.34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KP zmluva č. 03/2019 Lesy 9.1.2019 Dodávka drevnej hmoty, jedľa, smrek, borovica... Vladimír Rydzik    
Detail Faktúra došlá 72024 26.1.2024 Preprava drevenej hmoty Vladimír Rydzik 37166018  601.20 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská KP zmluva č. 02/2017 Lesy 11.1.2017 Dodávka drevnej hmoty jedľa, smrek, borovica, smrekovec, príp. listnatá vláknina Vladimír Rydzik    
Nastavenia cookies