Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1124010245 5.4.2024 Služba za dobitie strav. karty Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,310.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1125006222 3.3.2025 dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1,920.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1124037914 6.12.2024 dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1,988.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1124024386 2.8.2024 Dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,261.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1125027971 10.10.2025 dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,344.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1125018201 14.7.2025 stravovacie karty Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,168.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6126000634 16.2.2026 dobitie stravovacie karty Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,216.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 7/1/2024 23.1.2024 Nákup materiálu RB-TECHNIK 53216555  8,500.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 9/1/2024 23.1.2024 Nákup materiálu RB-TECHNIK 53216555  3,300.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 542026 21.7.2026 oprava vyklápača SL 443 By RB-TECHNIK 53216555  13,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 752026 21.7.2026 oprava nadstavby a vyklápača SL 443 BY RB-TECHNIK 53216555  14,863.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 862025 26.6.2025 Servis nadstavby, hydrauliky, kabeláže a oprava hydraulického bloku RB-TECHNIK 53216555  3,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá OF2025078 27.6.2025 servis auta SL 313 CC RB-TECHNIK s.r.o. 53216555  4,305.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026083 29.5.2026 oprava nadstavby a vyklápača RB-TECHNIK s.r.o. 53216555  18,281.49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 39/2026 29.6.2026 Rozsah služieb týkajúcich sa účtovnej závierky klienta. Výsledkom prác bude správa... MJ Audit s.r.o. 53097459  3,100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20260042 21.8.2026 učtovná previerka audit MJ Audit s.r.o. 53097459  3,444.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1/1/2024 22.1.2024 Služby pre rok 2024 Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o. 53 538 773  98,350.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 13/1/2024 13.2.2024 Nákup materiálu SEGAS LG 52859797  594.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0732025 23.7.2025 výroba remenice Dujava Kovovýroba, s.r.o. 52692612  61.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 0892024 22.10.2024 strihanie gumených drážok Dujava Kovovýroba, s.r.o. 52692612  24.00 EUR 
Nastavenia cookies