Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1124017579 4.6.2024 dobitie stravovacie karty Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,205.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6125005910 2.12.2025 dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,024.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1125024090 12.9.2025 dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1,944.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1125003145 4.2.2025 dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1,673.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1124007322 13.3.2024 Dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,030.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1124035072 5.11.2024 dobitie strava zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,079.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1125015607 3.6.2025 dobitie stravovacie karty Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,008.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1124010245 5.4.2024 Služba za dobitie strav. karty Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,310.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1125006222 3.3.2025 dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1,920.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1124037914 6.12.2024 dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1,988.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1124024386 2.8.2024 Dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,261.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1125027971 10.10.2025 dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,344.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1125018201 14.7.2025 stravovacie karty Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,168.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 7/1/2024 23.1.2024 Nákup materiálu RB-TECHNIK 53216555  8,500.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 9/1/2024 23.1.2024 Nákup materiálu RB-TECHNIK 53216555  3,300.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 862025 26.6.2025 Servis nadstavby, hydrauliky, kabeláže a oprava hydraulického bloku RB-TECHNIK 53216555  3,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá OF2025078 27.6.2025 servis auta SL 313 CC RB-TECHNIK s.r.o. 53216555  4,305.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1/1/2024 22.1.2024 Služby pre rok 2024 Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o. 53 538 773  98,350.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 13/1/2024 13.2.2024 Nákup materiálu SEGAS LG 52859797  594.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0732025 23.7.2025 výroba remenice Dujava Kovovýroba, s.r.o. 52692612  61.50 EUR 
Nastavenia cookies