| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2442024 |
5.11.2024 |
nákup vriec |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
5,084.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512024 |
26.3.2024 |
Nákup vriec |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
5,873.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
292025 |
21.2.2025 |
vrecia na SZ |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
5,354.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1362025 |
6.6.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,996.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1102025 |
6.10.2025 |
Nákup vriec na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,935.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1662024 |
2.8.2024 |
nákup vriec SZ |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
5,598.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
672025 |
26.3.2025 |
vrecia na SZ |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,519.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20254069 |
16.7.2025 |
čistenie mosta |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., p.o. |
31953492 |
258.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20244076 |
13.12.2024 |
úprava terénnych plôch |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. |
31953492 |
203.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20244085 |
22.1.2025 |
služby príprave ter. plôch |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. |
31953492 |
222.22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
29.2.2020 |
Zmluva o prevode činností a prechode zamestnancov (presun zelene z EKOS-u pod VPS) |
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa |
31953492 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20254008 |
12.2.2025 |
nákup materiálu, úprava terénnych plôch |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. |
31953492 |
1,561.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20240060 |
6.5.2024 |
Oprava wc, sifonov |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
195.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250073 |
16.7.2025 |
oprava sifónu a odpadu |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
98.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20240125 |
16.9.2024 |
prebíjanie odpadu |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
115.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240212 |
22.1.2025 |
oprava radiátorov- odvzdušnenie |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240090 |
2.7.2024 |
Vodoinštalačné práce |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
168.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20240148 |
14.11.2024 |
montáž batérie, oprava vodovodnej prípojky, dodanie materiálu |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
140.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1092025 |
6.10.2025 |
odpojenie plynovej a vodovodnej prípojky |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250121 |
7.10.2025 |
odpojenie plynovej a vodovodnej prípojky |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
230.00 EUR |