Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024037 26.3.2024 Revízie komína Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  25.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024037 23.4.2024 Elektromontážne práce Ing. Milan Kulík-PROM - EL 33068003  2,730.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024036 26.3.2024 Revízie komínov Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  52.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024033 23.4.2024 Polohopisný a výškopisný plán Miroslav Sčurka 10768394  350.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240309 5.4.2024 Služby čistenie v lese Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  672.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240303 13.3.2024 Práce pri čistení odpadu Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  11,424.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024030 16.7.2024 Ťažba dreva ALTONY s.r.o. 36686018  2,662.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024029 16.2.2024 Nakládka dreveného odpadu EKOLIKVID, s.r.o. 50209329  144.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024028 4.9.2024 nákup a montáž materiálu Rudolf Dlugoš 34313711  276.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024026824 30.12.2024 nákup kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 46082182  29.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024026658 30.12.2024 nákup kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 46082182  43.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024025286 10.12.2024 nákup kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 46082182  540.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 202402427 23.4.2024 AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 31679935  365.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024024 16.7.2024 Oprava dverí Rudolf Dlugoš 34313711  299.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024023073 19.11.2024 nákup kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 46082182  4.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024022235 5.11.2024 Nákup kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 46082182  121.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 202402204 15.4.2024 AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 31679935  2,889.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024022 8.3.2024 Správa siete a PC Slavomír Hrebík -HIT 46859314  186.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240212 22.1.2025 oprava radiátorov- odvzdušnenie Slobyterm, spol. s.r.o. 31719104  75.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024021 8.3.2024 GPS monitoring Slavomír Hrebík -HIT 46859314  139.44 EUR 
Nastavenia cookies