| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20241003 |
18.10.2024 |
pomocné práce pri čistení plastov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
10,472.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2082024 |
18.10.2024 |
preprava drevnej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
696.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202428284 |
18.10.2024 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
4,711.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202410001 |
18.10.2024 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
4,242.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1240979965 |
18.10.2024 |
navýšenie mýta |
Národná diaľničná spoločnosť |
35919001 |
61.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1241008517 |
18.10.2024 |
navýšenie mýta |
Národná diaľničná spoločnosť |
35919001 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240274 |
18.10.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
328.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240275 |
18.10.2024 |
oprava vozidiel |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,456.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240276 |
18.10.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
245.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240277 |
18.10.2024 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
569.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4455025715 |
18.10.2024 |
dodávka zemného plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
835.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92438601 |
18.10.2024 |
Office FTTH 10/2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29241413 |
18.10.2024 |
nákup materiálu |
Compressed GAS s.r.o. |
36710415 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024112 |
11.10.2024 |
nákup pracovného odevu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
1,189.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2409025 |
11.10.2024 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,964.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121-2024 |
11.10.2024 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
80.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241460 |
11.10.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
11,489.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241461 |
11.10.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
36,416.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241463 |
11.10.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,689.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200091839 |
11.10.2024 |
mesačný poplatok bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
10.76 EUR |