| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
250388 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
2,091.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240362 |
10.1.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,101.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6125006781 |
8.1.2026 |
dobitie stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,107.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024009 |
22.8.2024 |
ťažobné práce |
Adrián Duračinský |
46775242 |
2,114.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101252469 |
22.10.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
2,124.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34312170 |
22.12.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,126.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00761 |
5.11.2024 |
oprava triediacej linky a dodanie materiálu |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
2,134.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240004 |
15.4.2024 |
Nákladka odpadu |
Coming Home s.r.o. |
54830125 |
2,138.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250218 |
11.8.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242240 |
9.10.2024 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
2,142.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/08/01 |
12.9.2025 |
vykonanie staveb. dozoru |
Ing. Michal Žid- Engineering consulting |
50495747 |
2,150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
542025 |
7.4.2025 |
Výkon technického dozoru stavby "Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských... |
Ing. Michal Žid- Engineering consulting |
50495747 |
2,150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112423248 |
22.1.2025 |
zhodnotenie plastov |
KOSIT a.s. |
36205214 |
2,152.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2502001 |
3.3.2025 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,154.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125018201 |
14.7.2025 |
stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124041513 |
10.1.2025 |
dobitie stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,177.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20264029 |
17.4.2026 |
odstránenie a prevoz betónových panelov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. |
31953492 |
2,183.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1292025 |
6.10.2025 |
Oprava vozidla SL 313 CC |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
2,189.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250408 |
25.4.2025 |
pomocné práce pri čistení a triedení odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
2,205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124017579 |
4.6.2024 |
dobitie stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,205.00 EUR |