Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 250388 7.11.2025 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  2,091.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240362 10.1.2025 nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  2,101.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 6125006781 8.1.2026 dobitie stravovacie karty Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,107.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024009 22.8.2024 ťažobné práce Adrián Duračinský 46775242  2,114.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 101252469 22.10.2025 oprava vozidla Ematech, s.r.o. 31413919  2,124.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 34312170 22.12.2025 nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  2,126.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 24VF00761 5.11.2024 oprava triediacej linky a dodanie materiálu MTPP s.r.o. 44334168  2,134.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240004 15.4.2024 Nákladka odpadu Coming Home s.r.o. 54830125  2,138.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250218 11.8.2025 pneuservisné práce Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  2,140.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 101242240 9.10.2024 oprava vozidla Ematech, s.r.o. 31413919  2,142.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/08/01 12.9.2025 vykonanie staveb. dozoru Ing. Michal Žid- Engineering consulting 50495747  2,150.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 542025 7.4.2025 Výkon technického dozoru stavby "Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských... Ing. Michal Žid- Engineering consulting 50495747  2,150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112423248 22.1.2025 zhodnotenie plastov KOSIT a.s. 36205214  2,152.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 2502001 3.3.2025 Nákup PHM Tankol s.r.o. 46043781  2,154.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 1125018201 14.7.2025 stravovacie karty Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,168.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1124041513 10.1.2025 dobitie stravovacie karty Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,177.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20264029 17.4.2026 odstránenie a prevoz betónových panelov Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. 31953492  2,183.25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1292025 6.10.2025 Oprava vozidla SL 313 CC PROCAR, a.s. 36384992  2,189.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 20250408 25.4.2025 pomocné práce pri čistení a triedení odpadu Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  2,205.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1124017579 4.6.2024 dobitie stravovacie karty Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,205.00 EUR 
Nastavenia cookies