Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2507002 23.7.2025 nákup PHM Tankol s.r.o. 46043781  1,912.23 EUR 
Detail Faktúra došlá 101250070 4.2.2025 oprava vozidla Ematech, s.r.o. 31413919  1,917.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 1125006222 3.3.2025 dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1,920.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 101242951 7.1.2025 oprava vozidla Ematech, s.r.o. 31413919  1,920.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118240001 23.1.2024 Preprava odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  1,928.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118241223 4.9.2024 preprava odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  1,928.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118241288 9.9.2024 preprava odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  1,928.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118240708 17.6.2024 Preprava odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  1,928.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118241558 28.10.2024 preprava odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  1,928.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118240370 15.4.2024 Preprava odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  1,928.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118241771 9.12.2024 preprava odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  1,928.34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26/2026 19.3.2026 prenájom nebytových priestorov Mesto Stará Ľubovňa 00330167  1,929.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1125024090 12.9.2025 dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1,944.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1212025 27.1.2025 Oprava nakladača KRAMER Wacker Neuson, s.r.o. 36620068  1,950.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240002 16.2.2024 Ťažobné práce Adrian Duračinský 46775242  1,959.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 4420755476 19.11.2024 dodávka zemného plynu Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1,962.80 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2506001 23.6.2025 nákup phm Tankol s.r.o. 46043781  1,963.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118250044 12.2.2025 preprava a nakladanie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  1,976.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 260202 16.2.2026 preprava odpadu RBG Slovakia s.r.o. 36812251  1,984.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2025 20.11.2025 ťažobné práce Drevobar s.r.o. 46226940  1,984.23 EUR 
Nastavenia cookies