| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2507002 |
23.7.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
1,912.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101250070 |
4.2.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,917.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125006222 |
3.3.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242951 |
7.1.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,920.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240001 |
23.1.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,928.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241223 |
4.9.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,928.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241288 |
9.9.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,928.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240708 |
17.6.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,928.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241558 |
28.10.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,928.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240370 |
15.4.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,928.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241771 |
9.12.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,928.34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2026 |
19.3.2026 |
prenájom nebytových priestorov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,929.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125024090 |
12.9.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,944.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1212025 |
27.1.2025 |
Oprava nakladača KRAMER |
Wacker Neuson, s.r.o. |
36620068 |
1,950.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240002 |
16.2.2024 |
Ťažobné práce |
Adrian Duračinský |
46775242 |
1,959.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4420755476 |
19.11.2024 |
dodávka zemného plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,962.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2506001 |
23.6.2025 |
nákup phm |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
1,963.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250044 |
12.2.2025 |
preprava a nakladanie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,976.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260202 |
16.2.2026 |
preprava odpadu |
RBG Slovakia s.r.o. |
36812251 |
1,984.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2025 |
20.11.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
1,984.23 EUR |