| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3118242051 |
22.1.2025 |
nakládka a preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7,713.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600099 |
17.4.2026 |
prenájom nebytových priestorov za 01.01.2026-30.04.2026 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
7,718.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16322024 |
16.7.2024 |
Likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
7,826.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
837/2025 |
7.5.2025 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
7,957.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250586 |
22.5.2025 |
Preprava a nakladane odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7,983.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250700 |
17.6.2025 |
zneškodnenie a vývoz odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8,082.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241560 |
28.10.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8,099.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250043 |
12.2.2025 |
nakládka a preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8,301.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202503001 |
25.4.2025 |
Pestovné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
8,396.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2/1/2024 |
22.1.2024 |
Služby pre rok 2024 |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
8,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7/1/2024 |
23.1.2024 |
Nákup materiálu |
RB-TECHNIK |
53216555 |
8,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240319 |
26.3.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8,921.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202411001 |
19.11.2024 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
8,959.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241398 |
9.10.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
9,022.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241759 |
9.12.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
9,107.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202431158 |
30.12.2024 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
9,309.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242025 |
16.9.2024 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
9,385.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2025 |
6.11.2025 |
Nákup vozidla - "Dopravné prostriedky a veľkoobjemové kontajnery-kontajnery na auto" |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
9,594.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240662 |
31.5.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
9,641.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260012 |
18.3.2026 |
zhodnotenie odpadu |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
9,684.04 EUR |