Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 32/2025 15.7.2025 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043PO630005 Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Zmluva Dodávateľská 33/2025 15.7.2025 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043PO630005 Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Zmluva Dodávateľská 085PO590007 16.5.2024 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 085PO590007 Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  344,363.52 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 043PO630005 20.9.2024 Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských lesoch Stará Ľubovňa Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  563,940.64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 43/2025 19.9.2025 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Predmetom Zmluvy o... Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Objednávka 1692025 6.10.2025 Opravca roletovej brány v budove drevodielne Marián Kaleta - Transeferum 30614082  651.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025030 10.10.2025 oprava a servis roletovej brány Marián Kaleta - Transeferum 30614082  651.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240008 21.2.2024 Nákup materiálu Ľubomír Kunák- Agro- Les 30612390  314.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240008 1.3.2024 Nákup materiálu Ľubomír Kunák- Agro- Les 30612390  314.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2112025 20.11.2025 Rozbor kompostu ALS Czech Republik s.r.o 27407551  303.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 223591074 2.12.2025 Rozbor kompostu ALS Czech Republik s.r.o 27407551  303.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240101844 29.11.2024 nákup pneumatík PNEU Ok - shop s.r.o. 26818701  389.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 111250264 25.4.2025 nákup matreiálu COMET OBALY s.r.o. 25887211  219.24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 442025 2.4.2025 Oceľová páska COMET OBALY s.r.o. 25887211  425.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 120230020 21.2.2024 Oprava fermentora RPS OSTRAVA a.s. 25371738  2,795.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120250006 25.8.2025 oprava fermentora RPS OSTRAVA a.s. 25371738  10,436.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 120240015 22.10.2024 nákup matriálu RPS OSTRAVA a.s. 25371738  864.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24VF00831 21.11.2024 Oprava dopravníka MTPP s.r.o. 24VF00831  276.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240243 25.9.2024 pneuservisné práce Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 2240243  82.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 7112025 20.11.2025 Vrecia Big- Bag FEREX , s.r.o. 17682258  538.05 EUR 
Nastavenia cookies