Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 101241700 22.8.2024 nákup materiálu Ematech, s.r.o. 31413919  39.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 101242774 9.12.2024 nákup materiálu Ematech, s.r.o. 31413919  39.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 101240653 23.4.2024 Oprava vozidla Ematech, s.r.o. 31413919  548.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 12240115 17.6.2024 Nákup materiálu LOG systems, s.r.o. 31393381  48.79 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 352025 2.5.2025 Štartér na VZV LOG systems, s.r.o. 31393381   
Detail Faktúra došlá 11241282 2.8.2024 Oprava VZV LOG systems, s.r.o. 31393381  1,321.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 12250170 27.6.2025 nákup materiálu LOG systems, s.r.o. 31393381  861.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 11241375 22.8.2024 oprava VZV LOG systems, s.r.o. 31393381  921.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 4703505111 14.11.2024 predplatné časopisu odpady 1-12/2025 Wolters Kluwer SR s. r.o. 31348262  102.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 34/2025 31.1.2025 Zmluva o bežnom účte na dotácie Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská 37/2025 15.8.2025 Zmluva o bežnom účte Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská 38/2025 18.8.2025 Zmluva o termínovanom úvere - Preklenovací úver za účelom financovania nákladov projektu s... Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  389,834.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2025 26.5.2025 Zmluva o vkladovom účte č. 325/ZVÚ/2025 Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Faktúra došlá 2500168 14.7.2025 nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  704.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400286 9.12.2024 nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  701.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400072 14.5.2024 Nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  908.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2500321 20.11.2025 nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  921.23 EUR 
Detail Faktúra došlá 2500203 11.8.2025 nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  634.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400126 4.6.2024 nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  560.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2500101 12.5.2025 nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  566.61 EUR 
Nastavenia cookies