| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2512026 | 13.1.2026 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 3,663.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2505027 | 17.6.2025 | PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,556.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2403001 | 8.4.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,034.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2403023 | 8.4.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,105.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24070003 | 2.8.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,809.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2411001 | 29.11.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,294.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2506001 | 23.6.2025 | nákup phm | Tankol s.r.o. | 46043781 | 1,963.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2502024 | 17.3.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,082.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2509025 | 17.10.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,458.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2503001 | 26.3.2025 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,710.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2601023 | 16.2.2026 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,034.78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2023 | 28.12.2023 | Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131551 | Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.- Predaj elektriny a plynu, o.z. | 46 113 177 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2520494 | 22.12.2025 | nákup materiálu | Tinea s.r.o. | 45958661 | 46.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220240454 | 14.5.2024 | Oprava vozidla | ALD MOBILE s.r.o. | 45950849 | 1,808.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220250140 | 21.2.2025 | oprava vozidla | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 190.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220240318 | 5.4.2024 | Nákup materiálku | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 19.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240064 | 5.4.2024 | Nákup materiálu | Webinfo Slovakia s.r.o. | 45677336 | 95.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00692025 | 26.3.2025 | nákup KUKA nádob | BINS s.r.o. | 45510393 | 1,193.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00692025 | 31.3.2025 | nákup kuka nádob | BINS s.r.o. | 45510393 | 1,193.72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4/1/2024 | 22.1.2024 | Nákup tovaru | BINS s.r.o. | 45510393 | 2,077.50 EUR |