Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 226030185 16.2.2026 služby zabezpečenia tech.zariadení LIVONEC SK s.r.o. 48121347  178.35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2026 15.1.2026 sortimenty drevenej hmoty LTDD, spol. s r.o. 36512770   
Detail Zmluva Dodávateľská 03/2026 15.1.2026 sortimenty drevenej hmoty Vladimír Rydzik 37166018   
Detail Zmluva Dodávateľská 07/2026 16.1.2026 sortimenty drevenej hmoty BULWOOD s.r.o. 56236328   
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2026 16.1.2026 sortimenty drevenej hmoty ANDYWOODTRANS s.r.o. 47958588   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. 17/2023 2.5.2023 Sortimenty drevnej hmoty MAČUGA, s.r.o. 36505587   
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva č. 4/2023 24.1.2023 Sortimenty drevnej hmoty. ANDYWOODTRANS s.r.o. 47958588   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. 5/2023 24.1.2023 Sortimenty drevnej hmoty. Vladimír Rydzik 37166018   
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva č. 6/2023 24.1.2023 Sortimenty drevnej hmoty. LTDD, spol. s r.o. 36512770   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. 9/2023 31.1.2023 Sortimenty drevnej hmoty. HUTREALSTAV, s.r.o. 43769012   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. 10/2023 3.2.2023 Sortimenty drevnej hmoty. LESNI, s.r.o. 45245061   
Detail Faktúra došlá 2025079 7.5.2025 spáva siete a pc 04/2025 Slavomír Hrebík-HIT 46859314  190.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 8080101020 26.9.2024 splátka poistného Allianz-Slovenská poistovňa, a.s. 00151700  1,094.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 20251728 30.12.2025 spojovací drôt viazací Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,599.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20250526 7.5.2025 spojovací materiál Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,599.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240404 15.4.2024 Spolusúčinnosť pri triedení odpadu Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  11,424.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24001 8.2.2024 Spolusúčinnosť separovaný zber Obec Čirč 00329835  2,400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240013588 14.5.2024 Spotreba EE Energie2, a.s. 46113177  197.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240014277 14.5.2024 Spotreba EE Energie2, a.s. 46113177  498.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250017694 12.5.2025 spotreba elek. energie Energie2, a.s. 46113177  387.14 EUR 
Nastavenia cookies