| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202412457 |
18.10.2024 |
servis kopírky |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
330.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
862025 |
26.6.2025 |
Servis nadstavby, hydrauliky, kabeláže a oprava hydraulického bloku |
RB-TECHNIK |
53216555 |
3,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026/007 |
5.3.2026 |
servis plynového kotla |
EEP-ELEKTRO s.r.o. |
47995246 |
212.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260031 |
16.2.2026 |
servis vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
400.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202420955 |
16.7.2024 |
Servis vozidla |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
327.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2525050163 |
17.6.2025 |
servis vozidla |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
120.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2525050162 |
17.6.2025 |
servis vozidla |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
115.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7611030 |
10.10.2025 |
servis vozidla |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
456.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251971 |
12.9.2025 |
servis vozidla Merlo |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
2,332.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20252762 |
7.11.2025 |
servis vozidla SL 169 AZ |
Prestige Real, s.r.o. |
36180378 |
3,610.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1250002423 |
5.3.2026 |
servis vozidla SL 169 AZ |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
3,257.86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6/1/2024 |
8.1.2024 |
Servis, prehliadka, oprava brán |
MONTERBAU s.r.o. |
48166677 |
910.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
532024 |
18.3.2024 |
servisná prehliadka SEKO |
AGROTEM MJ s.r.o. |
36399281 |
500.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/017 |
3.3.2025 |
servisná revízna prehliadka Proterm |
EEP-ELEKTRO s.r.o. |
47995246 |
92.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
004062025 |
17.6.2025 |
servisné práce + spotrebný tovar |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
3,861.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101240436 |
26.3.2024 |
Servisné práce Merlo |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
188.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101240547 |
15.4.2024 |
Servisné práce Merlo |
Servisné práce Merlo |
31413919 |
340.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2025 |
23.7.2025 |
servisné práce na ČOV |
I.SEMEX, a.s. |
35756586 |
209.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
732024 |
18.3.2024 |
Servisné práce na MČOV |
I.SEMEX, a.s. |
35756586 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22024 |
13.3.2024 |
Servisné práce na MČOV |
I.SEMEX, a.s. |
35756586 |
204.00 EUR |