Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2026003 13.1.2026 gps monitoring 01/2026 Slavomír Hrebík-HIT 46859314  153.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025019 3.3.2025 gps monitoring 02/2025 Slavomír Hrebík-HIT 46859314  142.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025183 30.9.2025 Správa siete a PC 09/2025 Slavomír Hrebík-HIT 46859314  190.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024189 21.11.2024 nákup materiálu
Slavomír Hrebík-HIT 46859314  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025028 3.3.2025 správa siete a PC 02/2025 Slavomír Hrebík-HIT 46859314  190.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025103 17.6.2025 GPS monitoring 06/2025 Slavomír Hrebík-HIT 46859314  142.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025106 17.6.2025 office predplatné 365 dní Slavomír Hrebík-HIT 46859314  325.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024127 2.8.2024 oprava siete a PC Slavomír Hrebík-HIT 46859314  186.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024202 6.12.2024 správa siete a pc Slavomír Hrebík-HIT 46859314  186.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025188 10.10.2025 gps monitoring za 10/2025 Slavomír Hrebík-HIT 46859314  153.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024198 9.12.2024 gps monitoring november 2024 Slavomír Hrebík-HIT 46859314  139.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025034 17.3.2025 gps monitoring 03/2025 Slavomír Hrebík-HIT 46859314  142.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025119 14.7.2025 správa siete Slavomír Hrebík-HIT 46859314  190.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026018 16.2.2026 správa siete Slavomír Hrebík-HIT 46859314  190.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025115 14.7.2025 Nákup materiálu Slavomír Hrebík-HIT 46859314  84.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 240011 21.5.2024 Montáž plynových sperov na hliníkovú bočnicu Slavomír Knapík 43197809  340.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12/1/2024 12.2.2024 Výroba a montáž pozinkovaných bočníc Slavomír Knapík 43197809  1,375.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 250011 11.8.2025 oprava auta Slavomír Knapík 43197809  170.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 9112025 21.11.2025 oprava a predĺženie drviča a oprava preosievača Slavomír Knapík 43197809  1,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 250016 1.12.2025 oprava drviča a preosievača Slavomír Knapík 43197809  1,000.00 EUR 
Nastavenia cookies