| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
122024 |
13.3.2024 |
Nákup hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
61.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
732024 |
16.7.2024 |
Výroba hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
201.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140-2024 |
19.11.2024 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16-2025 |
17.3.2025 |
výroba hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23-2024 |
15.4.2024 |
Nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
433.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143-2025 |
10.10.2025 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
22.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
87-2024 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
85.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202411055 |
9.12.2024 |
servisné práce na vozidle |
Petros service s.r.o. |
50389840 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240101844 |
29.11.2024 |
nákup pneumatík |
PNEU Ok - shop s.r.o. |
26818701 |
389.91 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2025 |
15.7.2025 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043PO630005 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2025 |
15.7.2025 |
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043PO630005 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
085PO590007 |
16.5.2024 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 085PO590007 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
344,363.52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 043PO630005 |
20.9.2024 |
Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských lesoch Stará Ľubovňa |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
563,940.64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2025 |
19.9.2025 |
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Predmetom Zmluvy o... |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
525114594 |
31.3.2025 |
distribúcia pitnej vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
78.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525114622 |
31.3.2025 |
distribúcia pitnej vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
16.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525114621 |
31.3.2025 |
distribúcia pitnej vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
11.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32250076 |
28.7.2025 |
likvidácia odpadových vôd na ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
178.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524163554 |
25.9.2024 |
dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
32.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52416353 |
25.9.2024 |
dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
18.30 EUR |