Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. 17/2023 2.5.2023 Sortimenty drevnej hmoty MAČUGA, s.r.o. 36505587   
Detail Faktúra došlá 5255077342 30.12.2024 oprava vozidla MAN Truck § Bus Slovakia s.r.o. 35733209  782.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 5255071236 6.2.2024 Oprava vozidla MAN Truck § Bus Slovakia s.r.o. 35733209  154.38 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 05/2011 Lesy 1.3.2011 Výkon prác v pestovnej činnosti Marek Čureja    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 11/2013 Lesy 21.6.2013 Výkon pomocných prác v pestovnej činnosti Marek Tkáčik    
Detail Faktúra došlá 260142 3.2.2026 nákup materiálu Margarétka PO, s.r.o. 44987447  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20242356 13.12.2024 nákup kancelárskych potrieb Mária Kapallová -KAPAP 33952264  67.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 20250239 21.2.2025 nákup kancel. potrieb Mária Kapallová -KAPAP 33952264  82.95 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240026 6.2.2024 Nákup materiálu Mária Neupauerová 33878412  429.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 260110 1.4.2026 nákup materiálu Mária Neupauerová 33878412  76.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 250548 1.12.2025 nákup materiálu Mária Neupauerová 33878412  219.02 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240058 8.3.2024 Nákup materiálu Mária Neupauerová 33878412  516.99 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240463 5.11.2024 nákup materiálu Mária Neupauerová 33878412  910.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 240259 9.7.2024 Nákup materiálu Mária Neupauerová 33878412  1,670.35 EUR 
Detail Objednávka 1692025 6.10.2025 Opravca roletovej brány v budove drevodielne Marián Kaleta - Transeferum 30614082  651.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025030 10.10.2025 oprava a servis roletovej brány Marián Kaleta - Transeferum 30614082  651.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 12/2013 Lesy 24.6.2013 Pravidelná údržba a oprava zariadení v Lesoparku a Lesnej škôlke Marián Virostko    
Detail Objednávka vyšlá 3112025 20.11.2025 Zhotovenie videoshot "Cyklochodník" Mário Stašák   500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 276 1.12.2025 zhotovenie videoshot cyklochodník Mário Stašák 33074968  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118240470 23.4.2024 Zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  33,625.43 EUR 
Nastavenia cookies