| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 17/2023 |
2.5.2023 |
Sortimenty drevnej hmoty |
MAČUGA, s.r.o. |
36505587 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5255077342 |
30.12.2024 |
oprava vozidla |
MAN Truck § Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
782.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5255071236 |
6.2.2024 |
Oprava vozidla |
MAN Truck § Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
154.38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 05/2011 Lesy |
1.3.2011 |
Výkon prác v pestovnej činnosti |
Marek Čureja |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 11/2013 Lesy |
21.6.2013 |
Výkon pomocných prác v pestovnej činnosti |
Marek Tkáčik |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
260142 |
3.2.2026 |
nákup materiálu |
Margarétka PO, s.r.o. |
44987447 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242356 |
13.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Mária Kapallová -KAPAP |
33952264 |
67.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250239 |
21.2.2025 |
nákup kancel. potrieb |
Mária Kapallová -KAPAP |
33952264 |
82.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240026 |
6.2.2024 |
Nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
429.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260110 |
1.4.2026 |
nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
76.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250548 |
1.12.2025 |
nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
219.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240058 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
516.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240463 |
5.11.2024 |
nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
910.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240259 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
1,670.35 EUR |
| Detail |
Objednávka |
1692025 |
6.10.2025 |
Opravca roletovej brány v budove drevodielne |
Marián Kaleta - Transeferum |
30614082 |
651.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025030 |
10.10.2025 |
oprava a servis roletovej brány |
Marián Kaleta - Transeferum |
30614082 |
651.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 12/2013 Lesy |
24.6.2013 |
Pravidelná údržba a oprava zariadení v Lesoparku a Lesnej škôlke |
Marián Virostko |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3112025 |
20.11.2025 |
Zhotovenie videoshot "Cyklochodník" |
Mário Stašák |
|
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
276 |
1.12.2025 |
zhotovenie videoshot cyklochodník |
Mário Stašák |
33074968 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240470 |
23.4.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
33,625.43 EUR |