Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č.2 1.7.2016 Technické poznámky-mení sa čas plnenie Vladimír Rydzik    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.2 k Zmluve č.01/2020 22.8.2022 Nájom stroja na preosievanie kompostu. Technické služby mesta Svit    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č.2 k Zmluve o zabez. 9.2.2022 Špecifikácia nákladov na triedený zber a zhodnotenie odpadov z obalov a odpadov z neobalových... NATUR-PACK, a.s.    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok k Zmluve č. 19/2023 16.6.2023 Zmluvné ceny smrekovej a jedľovej guľatiny. Taper, spol. s r.o. 31701515   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok k zmluve č. 20/2023 31.5.2023 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie verejne dostupných... Orange Slovensko, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda o ukončení nájmu 29.9.2025 Dohoda o ukončení zmluvného nájomného vzťahu , ktorej predmetom bolo užívanie osobného... Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o. 53538773   
Detail Faktúra došlá F11240265 22.8.2024 čistenie lapača tukov Espik Group s.r.o. 46754768  1,129.20 EUR 
Detail Faktúra došlá F240003 26.3.2024 Výroba bočníc na vozidlo Slavomír Knapík 43197809  1,650.00 EUR 
Detail Faktúra došlá F240220 11.10.2024 nákup materiálu INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. 36483176  7.85 EUR 
Detail Faktúra došlá F260035 18.3.2026 nákup materiálu INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. 36483176  81.52 EUR 
Detail Faktúra došlá FV20240060 6.5.2024 Oprava wc, sifonov Slobyterm, spol. s.r.o. 31719104  195.10 EUR 
Detail Faktúra došlá FV20240125 16.9.2024 prebíjanie odpadu Slobyterm, spol. s.r.o. 31719104  115.20 EUR 
Detail Faktúra došlá FV20240148 14.11.2024 montáž batérie, oprava vodovodnej prípojky, dodanie materiálu Slobyterm, spol. s.r.o. 31719104  140.55 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240002 23.1.2024 Nákup náhradných dielov Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  248.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240004 8.2.2024 Nákup materiálu Anna Kunáková - AKUŠA 40322840  49.50 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240007 21.2.2024 Výroba britu na lyžicu SOFER spol. s.r.o. 44372078  716.40 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240008 21.2.2024 Nákup materiálu Ľubomír Kunák- Agro- Les 30612390  314.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240026 6.2.2024 Nákup materiálu Mária Neupauerová 33878412  429.75 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240034 21.2.2024 Nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  252.90 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240045 8.3.2024 Nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  252.92 EUR 
Nastavenia cookies