| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV240058 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Mária Neupauerová | 33878412 | 516.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240071 | 26.3.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 149.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2401001 | 23.1.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,717.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2401022 | 8.2.2024 | PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,845.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240119 | 6.5.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2402001 | 21.2.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 6,495.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2402006 | 16.2.2024 | Recyklácia stavebných odpadov | GP-TRANS, spol. s.r.o. | 36516732 | 2,376.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240348 | 8.2.2024 | Nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 117.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240377 | 5.11.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 227.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240463 | 5.11.2024 | nákup materiálu | Mária Neupauerová | 33878412 | 910.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2405001 | 31.5.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,941.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2408023 | 9.9.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,105.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240879 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 45.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2410024 | 19.11.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 6,029.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2411001 | 29.11.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,294.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV241866 | 6.5.2024 | Nákup mteriálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 30.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV250004 | 4.2.2025 | Nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 106.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV250081 | 26.3.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 1,256.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV250105 | 11.4.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 779.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV250114 | 31.3.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 176.10 EUR |