| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
32240036 |
17.6.2024 |
Likvidácia odpadových vôd |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
111.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32240040 |
2.7.2024 |
Pretláčanie kanalizácie , likvidácia kalu |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
1,026.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32250045 |
3.6.2025 |
Likvidácia odpadov. vôd na ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
237.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32250076 |
28.7.2025 |
likvidácia odpadových vôd na ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
178.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32260025 |
1.4.2026 |
likvidácia odpadových vôd na ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
151.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32260025 |
10.4.2026 |
likvidácia odpadových vôd |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
151.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3240000480 |
4.6.2024 |
Školenie |
Slovenská poľnohospodárska univerzita |
00397482 |
350.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2025 |
15.7.2025 |
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043PO630005 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
332025 |
17.3.2025 |
Lomový kameň |
Poľana - podielnícke družstvo |
36473952 |
2,300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2025 |
31.1.2025 |
Zmluva o bežnom účte na dotácie |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3419/2024 |
10.1.2025 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
2,239.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
342025 |
2.4.2025 |
Koleso kompletne 400/60-15,5 |
Strela Stroje s.r.o. |
53674146 |
460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34312170 |
30.12.2024 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
242.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34312170 |
22.12.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,126.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35-2025 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
92.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2025 |
12.8.2025 |
Rekonštrukcia areálu zberného dvora spoločnosti |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
324,376.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352025 |
2.5.2025 |
Štartér na VZV |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
36/2025 |
25.4.2025 |
Znalecký posudok |
Ing. Jozef Arendáč |
34312544 |
160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
362025 |
26.6.2025 |
Oprava sifónu a prebíjanie odpadu v budove SZ |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2025 |
15.8.2025 |
Zmluva o bežnom účte |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|