Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2024 12.3.2024 Kontrolná činnosť pri spracovaní ekonomických údajov, vyhotovenie správy audítora o... HURINES, s.r.o. 36 449 237   
Detail Faktúra došlá 224032209 6.12.2024 kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov tlaková skúška požiarnej hadice LIVONEC SK s.r.o. 48121347  415.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 202457 30.12.2024 kontrola a konzultácia za 4Q/2024 HURINES, s.r.o. 36449237  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202442 11.10.2024 kontrola a konzultácia účtovných prípadov za 3Q/2024 HURINES, s.r.o. 36449237  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202434 9.7.2024 Kontrola a konzultácia účtovných prípadov za 2Q/2024 HURINES, s.r.o. 36449237  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024197 5.11.2024 kominárske práce-revízia, kontrola, odborná prehliadka Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  25.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025024 31.3.2025 kominárske práce-revízia ,kontrola ,čistenie Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  55.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025025 31.3.2025 kominárske práce-kontrola, revízia Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  27.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024196 5.11.2024 kominárske práce- revízia, kontrola, čistenie komínových telies Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  52.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025171 17.10.2025 kominárske práce kontrola, čistenie, revízia Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  55.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025172 17.10.2025 kominárske práce - kontrola, revízia, odborná prehliadka Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  27.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. Z201523650_Z 16.9.2015 kolesový traktor o výkone 90 HP MK TRAKTOR s.r.o    
Detail Objednávka vyšlá 342025 2.4.2025 Koleso kompletne 400/60-15,5 Strela Stroje s.r.o. 53674146  460.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kolektívna zmluva 28.7.2022 Kolektívna zmluva spoločnosti EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa ZO OZ KOVO EKOS    
Detail Faktúra došlá 1025236 1.12.2025 kalibrácia váhy SAGAP , s.r.o. 47483156  1,168.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20241015 26.3.2024 Kalibrácia váhy Ing. Pillár Slavomír 37116321  138.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1025259 1.12.2025 kalibrácia mostovej váhy SAGAP , s.r.o. 47483156  1,832.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024558 30.12.2024 kalendáre na separovaný zber David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa 47335432  789.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025002 22.1.2025 kalendáre na separovaný zber Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa 47335432  105.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 92400547 23.1.2024 Internetové služby Prvá internetová, s.r.o. 35849487  38.00 EUR 
Nastavenia cookies