| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2411026 |
30.12.2024 |
recyklácia stavebných odpadov |
GP-TRANS, spol. s.r.o. |
36516732 |
886.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2402006 |
16.2.2024 |
Recyklácia stavebných odpadov |
GP-TRANS, spol. s.r.o. |
36516732 |
2,376.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2404028 |
31.5.2024 |
Recyklacia odpadu |
GP-TRANS, spol. s.r.o. |
36516732 |
240.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 236/ZV/2024 |
4.7.2024 |
Rámcová zmluva o vkladoch č. 236/ZV/2024 |
Všeobecná úverová banka a.s. |
31 320 155 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2025 |
13.2.2025 |
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu |
KRONOSPAN, s.r.o. |
36059323 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č.1/2025 |
23.1.2025 |
Rámcová kúpna zmluva o dodávkach sklenených črepov na rok 2025 |
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. |
35832517 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2024 |
16.2.2024 |
Rámcová kúpna zmluva o dodávkach sklenených črepov na rok 2024 |
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. |
35832517 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Rámcová kúpna zmluva č. 2/2023 |
16.1.2023 |
Rámcová kúpna zmluva o dodávkach sklenených črepov na rok 2023 |
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. |
35832517 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025220 |
22.5.2025 |
PVC tabuľa do lesoparku |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
73.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025487 |
17.10.2025 |
PVC tabuľa |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
110.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401249 |
15.4.2024 |
Projekty skládka -Monitoring skládka |
EL spol, s.r.o. |
31652859 |
420.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
932025 |
18.3.2024 |
Projektové práce na Zariadenie na zber odpadov |
Ing. Tibor Petrík |
34312536 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242701476 |
26.1.2024 |
Program mzdová agenda pre rok 2024 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
124.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230 |
6.12.2024 |
príves |
Strela Stroje s.r.o. |
53674146 |
10,396.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202413 |
26.3.2024 |
Preverenie účtovnej závierky, metodicko-poradenská činnosť 1.Q |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202518 |
25.4.2025 |
preverenie ročnej účtovnej závierky za rok 2024 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
2,029.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24004 |
23.1.2024 |
Prevádzková odborná prehliadka a skúška SPP |
SPP REVÍZIE |
51193965 |
1,372.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250073 |
17.10.2025 |
prevádzka stránky |
Netix Solutions s.r.o. |
43783627 |
103.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250189 |
23.7.2025 |
preuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32240040 |
2.7.2024 |
Pretláčanie kanalizácie , likvidácia kalu |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
1,026.06 EUR |