Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 24003 8.2.2024 Monitoring skládky odpadov III. kazeta Ing. Marek Hrabčák 14318156  700.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24020 31.5.2024 spracovanie EIA na zariad. a zhromaždenie odpadov Ing. Marek Hrabčák 14318156  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24032 9.10.2024 vypracovanie a doplnenie žiadosti o zmenu IP Ing. Marek Hrabčák 14318156  786.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 632025 24.3.2025 Vypracovanie prevádzkového poriadku, havarijného plánu, v ypracovanie žiadosti o súhlas na... Ing. Marek Hrabčák 14318156  675.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24024 9.7.2024 Zámer EIA Zariadenie na zhromaždenie odpadov Ing. Marek Hrabčák 14318156  1,100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 25026 30.9.2025 vypracovanie prevádzkového poriadku a havarijného plánu Ing. Marek Hrabčák 14318156  675.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. 16/2023 13.3.2023 Vypracovanie PD pre skládku nie nebezpečného odpadu Skalka - Stará Ľubovňa - III. etapa Ing. Marek Hrabčák 14318156  4,850.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1632024 25.3.2024 Doplnenie periodického vzdelávania odbornej spôsobilosti zamestnancov (VZV) Mgr. Jozef Veliký -Favorit 10808299  280.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 142025 2.4.2025 Doplnenie periodického vzdelávania odbornej spôsobilosti zamestnanci (VZV)+ školenie obsluha... Mgr. Jozef Veliký -Favorit 10808299  610.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025072 3.6.2025 školenie a vydanie dokladov obsluhy VZV Mgr. Jozef Veliký -Favorit 10808299  750.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024082 23.4.2024 Śkolenie zamestnancov s preukazom Mgr. Jozef Veliký -Favorit 10808299  336.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024044 9.10.2024 nákup materiálu Michal Markovič 10772647  882.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 35-2025 25.4.2025 nákup materiálu Petrilák Jozef 10771000  92.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 184-2024 30.12.2024 nákup hydraulických hadíc Petrilák Jozef 10771000  270.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 197-2024 30.12.2024 výroba hydraulických hadíc Petrilák Jozef 10771000  48.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3/2024 13.2.2024 Nákup materiálu Petrilák Jozef 10771000  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 50-2024 17.6.2024 Nákup materiálu Petrilák Jozef 10771000  40.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 64-2024 17.6.2024 Práce s bagrom Petrilák Jozef 10771000  4,652.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 121-2024 11.10.2024 nákup materiálu Petrilák Jozef 10771000  80.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 111-2025 12.9.2025 nákup materiálu Petrilák Jozef 10771000  125.00 EUR 
Nastavenia cookies