| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1024071435 |
9.7.2024 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01852024 |
9.7.2024 |
Nákup Kuka nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
4,479.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8698838069 |
9.7.2024 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 236/ZV/2024 |
4.7.2024 |
Rámcová zmluva o vkladoch č. 236/ZV/2024 |
Všeobecná úverová banka a.s. |
31 320 155 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/7/2024 |
4.7.2024 |
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexibiznis účtu |
Všeobecná úverová banka a.s. |
31 320 155 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
32240040 |
2.7.2024 |
Pretláčanie kanalizácie , likvidácia kalu |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
1,026.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024110 |
2.7.2024 |
|
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,632.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2406100 |
2.7.2024 |
Predplatné časopisu |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
9.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240175 |
2.7.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
61.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5403921155 |
2.7.2024 |
Nákup materiálu |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
100.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24057 |
2.7.2024 |
Ihličnaté piliny |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024151 |
2.7.2024 |
Preprava |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
537.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240851 |
2.7.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
10,095.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240852 |
2.7.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
36,771.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240853 |
2.7.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,157.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240856 |
2.7.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,060.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240090 |
2.7.2024 |
Vodoinštalačné práce |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
168.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024278 |
2.7.2024 |
Tlač na samoprepis |
Ján Pavlovský |
43531041 |
145.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524137646 |
2.7.2024 |
Dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
23.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524137645 |
2.7.2024 |
Dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
19.48 EUR |