| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172025 |
18.7.2025 |
oprava lesných ciest |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
41,465.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025103447 |
20.8.2025 |
vybudovanie spoločných zariadení v mestských lesoch |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
535,748.05 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 2025/GD/01/003 |
31.1.2025 |
Zmluva o dielo č. 2025/GD/01/003 - "Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských... |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
492025 |
16.9.2025 |
rekoštrukcia lesnej cesty v mestských lesoch Stará Ľubovňa |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
44,583.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025103880 |
22.9.2025 |
oprava lesných ciest |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
41,465.09 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva č. 21/2023 |
21.6.2023 |
Kúpna zmluva na motorové vozidlo Škoda Fabia |
StraFin, s.r.o. |
52481018 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
25073 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Strela Stroje s.r.o. |
53674146 |
565.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
342025 |
2.4.2025 |
Koleso kompletne 400/60-15,5 |
Strela Stroje s.r.o. |
53674146 |
460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230 |
6.12.2024 |
príves |
Strela Stroje s.r.o. |
53674146 |
10,396.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025843778 |
1.12.2025 |
rozbor kompostu |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
42355613 |
64.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024843515 |
29.11.2024 |
odber vzorky kompost |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
42355613 |
58.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2404003 |
6.5.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,368.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2407024 |
22.8.2024 |
nákup phm |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,715.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2411025 |
9.12.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,790.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2506029 |
16.7.2025 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,680.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2408003 |
4.9.2024 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,122.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2401001 |
23.1.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,717.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2503027 |
25.4.2025 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,662.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2404026 |
14.5.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,486.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2507002 |
23.7.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
1,912.23 EUR |