| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
532024 |
26.3.2024 |
Preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
607.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2422024 |
14.11.2024 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
691.74 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
KP č.02/2022/Lesy |
5.1.2022 |
Dodávka drevnej hmoty |
Vladimír Rydzik |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o preprave drevnej hmot |
11.1.2022 |
Nakládka a preprava drevnej hmoty z odvozných miest Mestských lesov... |
Vladimír Rydzik |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1162025 |
17.6.2025 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
3,121.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2026 |
15.1.2026 |
nakládka a preprava drevenej hmoty z odvozných miest Mestských lesov Stará Ľubovňa |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2026 |
15.1.2026 |
sortimenty drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
642024 |
8.4.2024 |
Preprava dreva |
Vladimír Rydzik |
36168475 |
624.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1422024 |
29.7.2024 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
1,178.92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 5/2023 |
24.1.2023 |
Sortimenty drevnej hmoty. |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 12/2023 |
16.2.2023 |
Nákladka a preprava drevnej hmoty z odvozných miest Mestských lesov Stará Ľubovňa do... |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
232024 |
23.4.2024 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
757.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
562025 |
26.3.2025 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
616.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7609815 |
30.12.2024 |
oprava vozidla |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
254.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7608928 |
31.5.2024 |
Oprava vozidla |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
438.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7611671 |
20.3.2026 |
oprava vozidla SL 149 BL |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
4,185.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7609083 |
9.7.2024 |
Oprava vozidla |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
2,518.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7611422 |
27.1.2026 |
Oprava vozidla SL 149 BL |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
409.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7611030 |
10.10.2025 |
servis vozidla |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
456.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240428 |
22.1.2025 |
nákup materiálu + pneuservisné práce |
VRS cars s.r.o. |
48164771 |
3,751.20 EUR |