| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240154 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
904.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240504 |
14.5.2024 |
Práce pre čistenie odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
11,424.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0301240017 |
14.5.2024 |
Oprava asvaltovanie dvora |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
25,109.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024069 |
14.5.2024 |
Predplatné office 365 |
Slavomír Hrebík - HIT |
46859314 |
318.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
621/2024 |
14.5.2024 |
Analýza pozemnych vôd |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
1,517.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8669705827 |
14.5.2024 |
Zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0680524 |
14.5.2024 |
preprava |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240015 |
14.5.2024 |
Výroba ozubených kolies na fermentor |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
2,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4447367573 |
14.5.2024 |
Zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
44483767 |
222.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
085PO590007 |
16.5.2024 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 085PO590007 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
344,363.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202405002 |
21.5.2024 |
Práce v lese |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
3,321.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92417517 |
21.5.2024 |
Internetové poplatky |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240011 |
21.5.2024 |
Montáž plynových sperov na hliníkovú bočnicu |
Slavomír Knapík |
43197809 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024226 |
21.5.2024 |
Tlač na samoprepis A5 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
179.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
982024 |
21.5.2024 |
Preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
641.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240190 |
21.5.2024 |
Nákup materiálu |
Reťaze Slovakia s.r.o. |
34143483 |
623.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240142 |
21.5.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
47.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
038052024 |
31.5.2024 |
Nákup materiálu |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
164.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7608928 |
31.5.2024 |
Oprava vozidla |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
438.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2405001 |
31.5.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,941.06 EUR |