Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 832024 18.3.2024 Samoprepisovacie tlačivo A6-"potvrdenie o zbere odpadu" Ján Pavlovský- TEMPO 33069689  24.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 932025 18.3.2024 Projektové práce na Zariadenie na zber odpadov Ing. Tibor Petrík 34312536  2,500.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 4/3/2024 18.3.2024 Nákup plastových kuka nádob. BINS s.r.o. 45510393  805.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1032024 19.3.2024 1.hod práce stroja ,manipulácia s kontajnerom AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 31679935  42.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1132024 20.3.2024 Dodávka a montáž automatickej práčky WH TDLR 5030 L Ján Šulík EL-SERVIS 33075352  295.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1332024 20.3.2024 Oprava vozidla SL - 169 AZ PROCAR, a.s. 36384992  3,494.93 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1432024 25.3.2024 meranie skládkového plynu, ročná správa , vypracovanie protokolu EKOLAB s.r.o. 31684165  990.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1532024 25.3.2024 Analýza pozemných vôd Skládka Skalka Stará Ľubovňa, vypracovanie ročnej správy EKOLAB s.r.o. 31684165  3,866.90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1632024 25.3.2024 Doplnenie periodického vzdelávania odbornej spôsobilosti zamestnancov (VZV) Mgr. Jozef Veliký -Favorit 10808299  280.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 512024 26.3.2024 Nákup vriec Peter Barilla PE PLAST 32868669  5,873.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 101240436 26.3.2024 Servisné práce Merlo Ematech, s.r.o. 31413919  188.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 532024 26.3.2024 Preprava drevenej hmoty Vladimír Rydzik 37166018  607.90 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240071 26.3.2024 Nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  149.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 0290324 26.3.2024 Preprava skla J.T.Trans - Jozef Tokarčík 36168475  350.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024037 26.3.2024 Revízie komína Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  25.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024036 26.3.2024 Revízie komínov Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  52.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024071 26.3.2024 Nákup samolepiek Dávid Hanzely-Tlačiareň 47335432  162.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20241015 26.3.2024 Kalibrácia váhy Ing. Pillár Slavomír 37116321  138.00 EUR 
Detail Faktúra došlá F240003 26.3.2024 Výroba bočníc na vozidlo Slavomír Knapík 43197809  1,650.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 124030174 26.3.2024 Nákup materiálu AGROTEM MJ s.r.o. 36399281  601.16 EUR 
Nastavenia cookies