Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2 Q.2023 24.7.2023 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2 Q.2023 Externý partner    
Detail Zmluva Odberateľská Kúpna zmluva č.3Q/2023/10B 28.7.2023 Dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny Taper, spol. s r.o.    
Detail Faktúra došlá 3.Q.2023 20.10.2023 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3.Q.2023 Externý partner    
Detail Zmluva Dodávateľská č.28/2023 29.9.2023 Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve    
Detail Faktúra došlá 2100004724 23.1.2024 Vydanie povolenia Ústredný a kontrolný skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 00156582  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24001 8.2.2024 Spolusúčinnosť separovaný zber Obec Čirč 00329835  2,400.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Zmluva č. 18/2023 12.5.2023 Zmluva o nájme nehnuteľnosti - pozemku Mesto Stará Ľubovňa 00330167   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č.22/2023 4.7.2023 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci za účelom kúpy nového zberového vozidla Mesto Stará Ľubovňa 00330167  75,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3240000480 4.6.2024 Školenie Slovenská poľnohospodárska univerzita 00397482  350.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/0039 13.3.2024 Oprava čerpadla EKOPREGRES 00586374  304.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 6862182803 22.8.2024 nájomné ocel.fliaš r.2024 Messer Tatragas, spol.s.r.o. 00685852  84.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024033 23.4.2024 Polohopisný a výškopisný plán Miroslav Sčurka 10768394  350.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3/2024 13.2.2024 Nákup materiálu Petrilák Jozef 10771000  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 50-2024 17.6.2024 Nákup materiálu Petrilák Jozef 10771000  40.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 64-2024 17.6.2024 Práce s bagrom Petrilák Jozef 10771000  4,652.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 122024 13.3.2024 Nákup hadíc Petrilák Jozef 10771000  61.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 732024 16.7.2024 Výroba hydraulických hadíc Petrilák Jozef 10771000  201.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 23-2024 15.4.2024 Nákup materiálu Petrilák Jozef 10771000  433.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 87-2024 22.8.2024 nákup materiálu Petrilák Jozef 10771000  85.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024082 23.4.2024 Śkolenie zamestnancov s preukazom Mgr. Jozef Veliký -Favorit 10808299  336.00 EUR 
Nastavenia cookies