|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2240022 |
13.2.2024 |
Oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
208.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240023 |
13.2.2024 |
Oprava vozidiel |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,004.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240024 |
16.2.2024 |
Oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
834.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240025 |
16.2.2024 |
Nákup pneumatík, oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
994.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240050 |
13.3.2024 |
Nákup pneumatík, oprava Merlo |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,056.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240051 |
13.3.2024 |
Nákup materiálu, pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
185.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240052 |
13.3.2024 |
Nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
956.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240054 |
13.3.2024 |
Pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,021.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240055 |
13.3.2024 |
Oprava vozidiel |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,824.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240081 |
15.4.2024 |
Nákup materiálu |
Euroexpres |
34312170 |
464.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240090 |
15.4.2024 |
Oprava vozidla |
Euroexpres |
34312170 |
461.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240091 |
15.4.2024 |
Nákup pneumatík |
Euroexpres |
34312170 |
1,031.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240092 |
15.4.2024 |
Oprava VZV |
Euroexpres |
34312170 |
135.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240093 |
15.4.2024 |
Pneuservisné práce VZV |
Euroexpres |
34312170 |
202.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
224030160 |
8.2.2024 |
Zabezpečenie technických zariadení elektrických |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
224030352 |
8.3.2024 |
Zabezpečenie poskytovania služieb technických zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
224030545 |
5.4.2024 |
Služby TEZ |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
224030562 |
5.4.2024 |
Zabezpečenie funkcie technika |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
540.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23-2024 |
15.4.2024 |
Nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
433.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2400039 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
617.27 EUR |