Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2240022 13.2.2024 Oprava vozidla Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  208.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240023 13.2.2024 Oprava vozidiel Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,004.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240024 16.2.2024 Oprava vozidla Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  834.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240025 16.2.2024 Nákup pneumatík, oprava vozidla Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  994.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240050 13.3.2024 Nákup pneumatík, oprava Merlo Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  2,056.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240051 13.3.2024 Nákup materiálu, pneuservisné práce Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  185.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240052 13.3.2024 Nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  956.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240054 13.3.2024 Pneuservisné práce Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  3,021.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240055 13.3.2024 Oprava vozidiel Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,824.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240081 15.4.2024 Nákup materiálu Euroexpres 34312170  464.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240090 15.4.2024 Oprava vozidla Euroexpres 34312170  461.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240091 15.4.2024 Nákup pneumatík Euroexpres 34312170  1,031.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240092 15.4.2024 Oprava VZV Euroexpres 34312170  135.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240093 15.4.2024 Pneuservisné práce VZV Euroexpres 34312170  202.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 224030160 8.2.2024 Zabezpečenie technických zariadení elektrických LIVONEC SK s.r.o. 48121347  174.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 224030352 8.3.2024 Zabezpečenie poskytovania služieb technických zariadení LIVONEC SK s.r.o. 48121347  174.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 224030545 5.4.2024 Služby TEZ LIVONEC SK s.r.o. 48121347  174.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 224030562 5.4.2024 Zabezpečenie funkcie technika LIVONEC SK s.r.o. 48121347  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23-2024 15.4.2024 Nákup materiálu Petrilák Jozef 10771000  433.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400039 8.3.2024 Nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  617.27 EUR 
Nastavenia cookies