Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 005/2025/Lesy 9.6.2025 Kúpno-predajná zmluva č. 05/2025/Lesy BULWOOD s.r.o. 56236328   
Detail Objednávka vyšlá 162025 6.6.2025 Ovládač pres separátor Boritech s.r.o. 52108961  1,392.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 250169 6.6.2025 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  647.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025265 6.6.2025 tlačivo samoprepis Ján Pavlovský 43531041  150.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300341 6.6.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  10.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118250633 6.6.2025 zneškodnenie NO Marius Pedersen, a.s. 34115901  174.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 252628 6.6.2025 technická podpora MK-soft do 30.6.2026 MK-soft, s.r.o. 36491594  46.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 25201275 6.6.2025 certifikovaný kurz ENVIRO špecialista Verlag Dashover s.r.o. 35730129  1,084.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 1362025 6.6.2025 vrecia na separovaný zber Peter Barilla PE PLAST 32868669  3,996.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 32250045 3.6.2025 Likvidácia odpadov. vôd na ČOV Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  237.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2540272 3.6.2025 Nákup materiálu PROMETEUS – SL s.r.o. 36463906  950.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025251 3.6.2025 nákup materiálu Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa 47335432  73.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 250224 3.6.2025 nákup materiálu Nojpi Mária Nojpauerová 33878412  168.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 101251072 3.6.2025 nákup materiálu Ematech, s.r.o. 31413919  180.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 5842540101 3.6.2025 telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  253.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025072 3.6.2025 školenie a vydanie dokladov obsluhy VZV Mgr. Jozef Veliký -Favorit 10808299  750.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 225031031 3.6.2025 zabezpečenie poskytovanie služieb v oblasti technických 05/2025 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  178.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 2500137 3.6.2025 nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  969.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 20250664 3.6.2025 nákup materiálu Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,599.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025099 3.6.2025 oprava siete Slavomír Hrebík-HIT 46859314  190.65 EUR 
Nastavenia cookies